Tabelle e parametri

#1 Tabelle e Parametri

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Prima di procedere con la gestione della procedura, si consiglia una serie di impostazioni di natura tabellare precodificata come anche una corretta parametrizzazione degli algoritmi di base.

Le impostazioni di base del calcolo sono le seguenti:

- indicazione dei paesi a fiscalità agevolata nella tabella 'Nazioni in black list'. Riportare nel campo ‘Codice’ il codice nazione presente nella tabella dell’appendice delle istruzioni ministeriali per la dichiarazione;

- esclusione dalla dichiarazione di un cliente/fornitore di una nazione in black list attraverso il flag 'Escludi da black list';

- per soggetti con rappresentanti fiscali, è possibile impostare l’indirizzo alternativo di tipo 'Sede fiscale' per poter riprendere i dati contabili del soggetto anche se questo, nella sua anagrafica principale, non è collegato ad una nazione black list;

- valorizzazione in contabilità delle righe di servizio attraverso il tipo movimento IVA 'Servizio'; per le registrazioni effettuate dalla contabilità generale questo va selezionato manualmente al momento della registrazione stessa. Per le fatture di acquisto/vendita che vengono contabilizzate all’interno del fatturato acquisti/vendite, è presente il 'Tipo IVA' che può essere configurato in modo da valorizzare correttamente il tipo servizio/generico, così come nella tabella 'Tipi spese'. Per il modulo Percipienti, invece, tutti i movimenti contabilizzati da qui ora vengono valorizzati in modo fisso con tipo IVA ‘Servizio’;

- valorizzazione del flag 'Nota variazione anni prec.' e della 'Data rif. Nota Var.' presenti nella sezione IVA delle registrazioni contabili sono stati attivi per registrazioni collegate ad un tipo documento che ha il flag 'Nota di variazione' impostato nella tabella 'Tipi documento'. Questi due valori sono inseriti nel corso delle contabilizzazioni delle fatture di acquisto/vendita dai campi delle note di credito di riferimento alla fattura, presenti nella testata del documento;

- collegamento degli acquisti extra-cee (normalmente rilevati con causali non IVA) con le relative registrazioni delle bolle doganali, attraverso il link che si può impostare nei parametri della registrazione contabile.


BuildDate : 13 giugno 2013

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