#1 Consolidação
topO procedimento vai permitir juntar os encerramentos infra-anuais das várias sociedades presentes no banco de dados, para poder criar um balanço consolidado de grupo a imprimir ou valorizar num reclassificado de balanço.
No cabeçalho da máscara precisa inserir uma descrição da operação e uma causal de registração: vão ser relevados, portanto, os estornos dos custos/receitas infra-grupo e os créditos/débitos abertos, de acordo com a lógica especificada abaixo.
Dentro da tabela sociedade, linha por linha, é possível associar um registro: a partir desse registro vão se individuar as subcontas clientes/fornecedores do grupo (p.ex. na sociedade X se vai controlar se o registro associado com a sociedade Y foi codificado como cliente e/ou fornecedor). A partir das registrações intituladas a essas subcontas valorizadas nos encerramentos selecionados, vão ser inseridos com sinal ao contrário os custos/receitas na nova registração; para as mesmas subcontas se vai controlar as partidas abertas, no momento da consolidação, e se vai estornar também os saldos desses.
Nessa ficha é possível gerir a lista das reclassificações a comparar.
RIBBON BAR: representa o menu do módulo em questão, ou seja, a área na qual efeituar algumas ações. A lista de possíveis funcionalidades é sucessivamente representada:
BuildDate : 09 ottobre 2014